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内部审核

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发表时间:2022-11-11 16:58

9.2内部审核

9.2.1组织应按照策划的时间间隔进行内部审核,以提供有关质量管理体系的下列信息:

a)是否符合:

1)组织自身的质量管理体系要求;

2)本标准的要求。

b)是否得到有效的实施和保持。

组织应:

a)策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案,包括审核的频次、方法、职责,策划审核的要求和报告审核结果。审核方案应考虑质量目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审核的结果;

b)确定每次审核的准则和范围;

c)审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性;

d)确保审核结果提交给管理者以供评审;

e)及时采取适当的措施;

f)保持形成文件的信息,以提供审核方案实施和审核结果的证据。

注:作为指南,参见ISO19011。

[理解]

(1)没有太大变化

(2)要提供的证据:年度内审计划、内审实施计划、内审员证书、内审检查表、内审不符合报告、内审总结报告。

(3)易失控点:内审检查表没有填写,只有不符合项。

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